Płatności masowe - Indywidualne konto bankowe dla Klienta

Utworzono: 2013-08-23
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21
Liczba odwiedzin posta: 12644

Funkcja płatności masowych to wygodne narzędzie dla firm obsługujących dużą liczbę klientów, np. w branżach takich jak media, banki, energetyka, telekomunikacja czy zarządzanie najmem. Płatności masowe to funkcja, która pozwala każdemu klientowi przypisać unikalny numer konta bankowego (lub jego końcówkę). Dzięki temu system i księgowość mogą z łatwością zidentyfikować, który klient dokonał wpłaty. 
 

Jak włączyć funkcję płatności masowych

 

Aby włączyć funkcję płatności masowych:

  1. przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
  2. przewiń stronę do sekcji Klienci,
  3. zaznacz checkbox przy Płatności masowe,

    Sekcja ustawień klientów z zaznaczoną opcją „Płatności masowe” i przyciskiem „Aktywuj CRM” w panelu administracyjnym.
     
  4. Zapisz ustawienia.
 

Przypisanie indywidualnego konta bankowego klientowi


Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.

Schemat numeru IBAN w Polsce – PLAA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC, z podziałem na kraj, sumę kontrolną i konto klienta.

Aby przypisać indywidualny numer konta bankowego klientowi:
 
  1. przejdź do zakładki Klienci,
  2. z listy wybierz klienta i wejdź na jego kartę,
  3. Edytuj dane klienta,
  4. w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) wpisz unikalny numer konta bankowego przypisany klientowi z puli numerów udostępnionych przez bank, 

    Formularz edycji danych klienta z wyróżnionym polem do wpisania indywidualnego konta bankowego lub końcówki konta.
     
  5. Zapisz dane.


Podczas wystawiania faktury system automatycznie zaciągnie przypisany do karty klienta numer bankowy.
 

UWAGA! Jeśli w karcie klienta określone jest indywidualne konto klienta, system zignoruje je, jeżeli na fakturze przypiszesz Odbiorcę w polach dotyczących odbiorcy i system wczyta przypisanego do niego Nabywcę. Jeśli zignorujesz komunikat o zaczytaniu powiązanego Nabywcy, system prawidłowo w danych Sprzedawcy wstawi numer podany w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta).

Sprawdź również:
Automatyczne połączenie z kontem bankowym w Fakturowni

​​​​​​​​Import płatności od innych dostawców (PayPal, PayU, Braintree)
​​​​​​Eksport pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach do formatu ELIXIR-0
​​​​​​Dodawanie płatności do faktury
Import płatności z banku


Powrót


Komentarze

Dodaj komentarz