Przejdź do treści

Jak wystawić korektę faktury sprzedaży w procedurze VAT marża

Wyświetleń: 7731 3 min czytania

Faktura korygująca VAT marża pozwala poprawić błąd na wystawionej wcześniej fakturze sprzedaży w procedurze VAT marża. Korzystają z niej sprzedawcy rozliczający marżę na towary używane, dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie. Poniżej znajdziesz kolejne kroki, które pozwolą Ci sprawnie wystawić korektę.

Jak wystawić korektę faktury VAT marża?

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz uprawnienia do wystawiania faktur sprzedaży - te same uprawnienia obowiązują przy korektach VAT marża.

  1. Otwórz podgląd faktury VAT marża, którą chcesz skorygować - dokument znajdziesz po przejściu do zakładki Przychody > Faktury MarżaStrona główna konta w Fakturowni z aktywną zakładką przychody i listą dokumentów do wyboru.
  2. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę
  3. W polu Przyczyna korekty wpisz powód zmiany - treść pojawi się na wydruku faktury i zostanie przekazana do KSeF. Możesz zostawić to pole puste - system wyświetli tylko przypomnienie, ale nie zablokuje zapisu. Formularz tworzenia korekty do faktury marża z uzupełnionym polem przyczyna korekty.
  4. Pierwszy wiersz w sekcji pozycje - przed korektą - jest zablokowany do edycji i wskazuje wartość zaczytaną z faktury pierwotnej lub wcześniejszych korekt wystawionych do dokumentu bazowego. Formularz korekty dla faktury VAT marża z zablokowaną wartością w wierszu przed korektą.
  5. Drugi wiersz - po korekcie - pozwala wskazać różnicę względem faktury pierwotnej np. zmianę ilości czy ceny sprzedaży. Jeśli nie zmienisz wartości liczbowych w pozycjach na korekcie, bo np. korektą chcesz zmienić dane adresowe kontrahenta, gotowy dokument będzie wskazywał wartości 0 i jest to prawidłowe działanie systemu. Korekta faktury VAT marża z uzupełnioną sekcją pozycje po korekcie wykazującą różnicę względem faktury pierwotnej.
  6. WSKAZÓWKA! Na poniższym przykładzie zmieniono wyłącznie ilość sztuk - wszystkie pozostałe wartości, w tym marżę netto, VAT od marży i marżę brutto, system przeliczył automatycznie. Cena zakupu jest przenoszona z faktury pierwotnej i nie musisz jej wpisywać ręcznie.
  7. Kliknij Zapisz, aby wystawić fakturę korygującą.

Jak wygląda gotowa faktura korygująca VAT marża?

Wystawiony dokument korekty wygląda jak przykład poniżej.

Dane z korekty trafią automatycznie do rejestru sprzedaży VAT i zostaną przeniesione do pliku JPK_V7, jeśli korzystasz z tej opcji w systemie.

Jak sprawdzić dane księgowe korekty VAT marża?

Aby sprawdzić rejestry VAT sprzedaży z poziomu podglądu faktury korygującej z menu podręcznego wybierz Więcej opcji > Dane księgowePodgląd faktury korygującej VAT marża z opcja podglądu danych księgowych.

Widok edycji rejestrów sprzedaży może się różnić wizualnie w zależności od tego czy na koncie aktywna jest opcja Księgowość online (dostępna od planu Pro), czy moduł Samodzielna księgowość.
Podsumowanie danych księgowych w ramach rejestrów VAt sprzedaży dla opcji księgowość online.

Możesz tu sprawdzić lub edytować kwoty i kody procedur wprowadzone do rejestru. Jak korzystać z edycji zaawansowanej, dowiesz się z artykułu rejestry VAT - edycja zaawansowana.

Najczęstsze pytania

Czy mogę wystawić korektę do korekty faktury VAT marża?

W Fakturowni można wystawić kolejną korektę do faktury VAT marża. System wiąże nową korektę z fakturą pierwotną, a wartości dotyczące marży - w tym cena zakupu, marża netto i VAT od marży - są uwzględniane na podstawie stanu po poprzedniej korekcie. Możesz wystawiać kolejne korekty, a Fakturownia zachowuje spójność całego łańcucha korekt.

Czy opcja Wystaw korektę zależy od statusu faktury?

Możliwość wystawienia korekty w Fakturowni zależy od rodzaju dokumentu, a nie od jego statusu. Faktura może być wysłana, opłacona lub przeterminowana i nadal może podlegać korekcie, jeśli dany typ dokumentu jest korygowalny. Niektórych dokumentów, np. paragonów, nie można korygować.

Co zrobić, jeśli wystawiłem korektę przez pomyłkę?

Korektę faktury w Fakturowni można usunąć lub anulować, jeśli spełnione są określone warunki. Technicznie usunięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy dokument nie jest ostatnią korektą w łańcuchu oraz nie jest zablokowany np. przez wysyłkę do KSeF. Wysyłka faktury do KseF zakończona powodzeniem blokuje możliwość edycji i usunięcia faktury.

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Komentarze