Jak wystawić fakturę walutową do zagranicznego kontrahenta?
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-25
W Fakturowni wystawisz faktury w różnych walutach i językach. Dzięki temu nie musisz ograniczać się wyłącznie do transakcji krajowych. System pozwoli Ci wystawić dokument w wybranym języku i walucie. W tym artykule sprawdzisz jak wystawić fakturę walutową dla zagranicznego kontrahenta.
Jak wystawić fakturę walutową do zagranicznego kontrahenta?
Aby wystawić fakturę walutową w Fakturowni, należy ten typ dokumentu najpierw aktywować na koncie. W tym celu:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
- w sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji Faktura Walutowa;
- zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem Zapisz;
- następnie przejść do zakładki Przychody > Faktura Walutowa i skorzystaj z przycisku Nowa faktura, by przejść do formularza tworzenia faktury.
Faktura walutowa - wystawienie
W fakturze walutowej ważne jest określenie waluty głównej faktury oraz waluty, na którą system przeliczy wartość dokumentu. Jeśli waluta główna to PLN, a Ty wystawisz fakturę np. w EUR, system doda na dokumencie zapis o przeliczeniu VAT i kursie przeliczenia.
Kolejnym istotnym elementem jest określenie, skąd program ma pobrać kurs przeliczenia walut.
Walutę dokumentu oraz kurs przeliczenia wybierzesz z poziomu tworzenia dokumentu.
Pod pozycjami na fakturze (dokładniej pod polem Uwagi) znajdziesz rubrykę Waluta. Kliknij to pole i wybierz walutę główną dokumentu.
Pod polem Waluta pojawi się rubryka Przeliczenie na walutę, gdzie możesz określić walutę, na którą system przeliczy wartości na fakturze. Domyślnie przeliczenie uwzględnia aktualny kurs Narodowego Banku Polskiego. Kurs jest pobieramy zawsze z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży.
Przeliczenie po kursie wybranego banku
Domyślny bank z kursami walut, z którego chcesz zaciągnąć kurs przeliczanej waluty, wybierzesz po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut.
W systemie do dyspozycji mamy takie banki jak:
- Narodowy Bank Polski,
- Europejski Bank Centralny,
- Centralny Bank Rosji,
- Narodowy Bank Ukrainy,
- Narodowy Bank Gruzji,
- Narodowy Bank Czeski.
Numer identyfikacyjny kontrahenta
W fakturze walutowej ważny jest też numer identyfikacyjny kontrahenta, który zazwyczaj ma inną nazwę w zależności od kraju Nabywcy.
W ustawieniach Fakturowni można zdefiniować potrzebne numery identyfikacyjne tak, aby były zgodne z nazewnictwem w danym kraju.
Numery identyfikacyjne zdefiniujesz samodzielnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > pole Numery identyfikacyjne.
Stawka podatku
Ważnym elementem faktury walutowej jest też określenie stawki podatku, jaką ma uwzględniać dokument.
Stawkę podatku możesz wybrać po kliknięciu w rubrykę VAT %. Jeśli właściwej stawki nie ma na liście, skorzystaj z opcji więcej... i samodzielnie wpisz właściwą stawkę.
Możesz również określić dodatkowe stawki podatku na stałe. System będzie je podpowiadał przy wystawianiu każdego dokumentu. Aby dodać własne stawki podatku, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > pole Stawki podatku.
IBAN i SWIFT
Jeżeli wybraną formą płatności jest przelew, musisz w swoich danych bankowych podać nr IBAN i SWIFT. IBAN i SWIFT możesz dodać edytując dane firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Język faktury
System pozwala wystawiać faktury w wybranym języku obcym lub dwujęzyczne.
Język dokumentu możesz określić w formularzu tworzenia/edycji faktury za pomocą pola Język. Jeśli zależy Ci, by dokument był np. w języku angielskim i polskim, skorzystaj z przycisku + Dodaj drugi język. Po zapisaniu dokument będzie uwzględniał tłumaczenia elementów systemowych faktury. Więcej o tym jak wystawić fakturę w języku obcym oraz dwujęzyczną przeczytasz w artykule Jak wystawić fakturę w języku obcym i fakturę dwujęzyczną?
Faktura walutowa wystawiona w systemie może wyglądać następująco.
Szczegółowa informacja o kursie waluty, którą widać na przykładowej fakturze pojawi się w momencie gdy walutą główną całego konta jest PLN. Więcej informacji znajdziesz w artykule Waluta główna konta, domyślna waluta faktur oraz waluta konta bankowego.
Typ dokumentu - faktura walutowa
Co w takim razie oznacza możliwość wyboru typu dokumentu Faktura Walutowa w zakładce Przychody > Faktura Walutowa?
Wybranie tej opcji przefiltruje z systemu wszystkie faktury wystawione w innej walucie niż główna waluta konta, w tym przypadku waluta konta to PLN.
Sprawdź NIP w bazie VIES
Faktury międzynarodowe
Wysyłka z innego kraju w danych sprzedawcy
Faktura "Odwrotne Obciążenie"
Powrót
Komentarze
jablonskitrans@tlen.pl
2014-11-26 18:28
piotr.wajs
korzystając z opcji "Przeliczaj na walutę" można wprowadzić kurs własny z konkretnego dnia. Należy jednak wcześniej wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta> Konfiguracja> Opcję przeliczania walut i włączyć opcję "Wprowadzanie kursu własnego" zaznaczając ten check box.
2014-11-27 10:50
SoftSolid
2017-08-10 07:21
piotr.wajs
Natomiast zamieszczać oddzielnie konta bankowe można w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
2017-08-10 09:52
Kamil
2018-05-14 19:32
piotr.wajs
1) podczas wystawiania dokumentu w kolumnie stawka VAT należy wybrać stawkę ZW lub opcję "nie wyświetlaj", która po zapisie dokumentu ukryje kolumnę VAT na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/394702-Latwiejsze-wystawianie-faktury-bez-podaktu-VAT.
2) Wyłączenie całkowicie stawki VAT na dokumentach w systemie : https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu/
Pozdrawiam,
Piotr
2018-05-15 11:45
Joanna Filinowicz
Czy jest możliwość ustawienia, żeby przeliczało na PLN również każdą pozycję w fakturze tzn. wartość brutto ale każdego towaru, a nie tylko podsumowania??
Pozdrawiam
2018-06-27 10:16
michalb
informuję, że faktura walutowa przelicza tylko wartości w podsumowaniu poszczególnych pozycji.
Nie planujemy wprowadzenia przeliczenia wartości na każdym produkcie oddzielnie.
Pozdrawiam,
2018-06-27 10:58
Rafał
2018-08-07 11:43
michalb
przesyłam instrukcję dot. zmiany języka na konkretnej fakturze: (https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-)
Język na dokumentach może być również zmieniony w zakładce: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja >
Pozdrawiam,
2018-08-07 13:36
Pshemooooooo
Może będziecie w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. Czy wymagana jest Umowa w której określone są zasady rozliczania jeśli dostawca wystawia faktury w EURO?
2019-01-29 09:43
lukaszs
Dodatkowa umowa nie jest wymagana. Oczywiście mogą Państwo skorzystać z takiego rozwiązania dla doprecyzowania z dostawcą warunków współpracy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do rozliczenia tego typu faktury proszę zapytać się księgowej lub skorzystać z porady prawnej. Nasz serwis nie udziela tego typu porad.
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-01-29 14:20
Konrad
Czy i w jaki sposob mozna podpiac wiecej niz jeden rachunek bankowy, jesli mozna to czy przy wystawianiu faktury walutowej automatycznie sie on podstawi na fakturze przy wybraniu waluty?
2019-02-01 13:19
michalb
przesyłam instrukcję dot. dodania wielu rachunków bankowych do jednego konta w Fakturowni (https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych).
Po wybraniu właściwego działu na formularzu dokumentu zaczyta się wcześniej przypisanych do niego numer rachunku bankowego.
Pozdrawiam,
Michał.
2019-02-01 16:57
Paulina
2019-09-16 20:15
michalb
przesyłam link do instrukcji dot. wystawienia faktury walutowej: (https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-)
Pozwoli to na przeliczenie wartości netto, VAT i brutto.
Pozdrawiam,
Michał.
2019-09-19 09:58
Natalia
Jak (świadomie) ustawić datę kursu na dzień poprzedzajacy wystawienie faktury lub dzień poprzedzający dzień sprzedaży? Dziękuję.
2020-05-29 19:22
lukaszs
System domyślnie pobiera kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu. Jeżeli wystawimy dokument z datą 01-05-2020 kurs zostanie pobrany z dnia 30-04-2020. Druga możliwość to wprowadzenie ręczne własnego kursu z wybranego dnia. Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam,
Łukasz
2020-06-01 09:20
Maciej
czy istnieje możliwość, aby dla faktury walutowej pojawiało się tylko konto EUR?
Pozdrawiam
2021-01-20 13:15
lukaszs
W menu Ustawienia > Dane firmy należy wybrać przycisk Dodaj nowe konto bankowe i wpisać konto EURO. Następnie będzie możliwość wyboru rachunku bankowego przy wypisywaniu dokumentu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
2021-01-20 13:20
Justyna
Bierzemy fracht za np kwotę : 1100 eur netto , kwota do zapłaty jest z nbp z dnia poprzedzającego dzień rozł podam przykład takiej fv wcześniej wystawianej przez nas jak mogę teraz wystawić taką fv w Państwa programie?
2021-05-24 10:53
Kacper_Seta
jeśli kurs waluty na fakturze powinien być inny niż z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę Sprzedaży / Wystawienia na fakturze, należy dodać na fakturze własny kurs waluty.
Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam
Kacper
2021-05-24 11:08
Rafał
PS. Gratuluję Czatu online! o 14:40 wyskakuje komunikat, że nikogo nie ma i zapraszamy od 9 do 17? Może przenieśliście siedzibę i Macie inną strefę czasową?
2023-01-26 15:05
nataliak
w naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W odniesieniu do kwestii czatu online - konsultanci są dostępni codziennie w godzinach 9:00-17:00. W dniu dzisiejszym także nie wystąpiły żadne utrudnienia w obsłudze czatu on-line .
Dziękuję za przesłanie zdjęcia komunikatu, skontaktuję się z producentem oprogramowania serwisu celem wyjaśnienia sytuacji.
Pozdrawiam.
2023-01-26 16:34
Michał
Jak to wyłączyć?
2023-09-12 17:25
anonim
dziękuje za przesłanie wiadomości. By system nie wykazywał wartości vat wyrażonej w PLN oraz kursu przeliczenia zgodnie NBP, należało by zmienić walutę konta głównego na inną niż PLN.
W celu zamiany waluty głównej konta proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
2023-09-13 16:56
Dodaj komentarz